区审计局到集团公司调研指导内部审计工作_合肥滨湖国有资本运营控股集团有限公司

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区审计局到集团公司调研指导内部审计工作

发布日期:2023-12-14 浏览次数:1181

12月14日,区审计局局长李长岭一行到ylzzcom永利总站线路检测集团和滨投集团调研指导内部审计工作。ylzzcom永利总站线路检测集团常务副总经理杨林,滨投集团党委委员、纪委书记、监事长余国康等陪同调研。此次调研采取现场座谈会的方式,深入了解公司内部审计工作开展情况。


会上,集团公司就内部审计领导体制、机构设置和队伍建设情况,内审工作开展情况,取得成效,存在的主要困难和问题做了汇报。参会人员探讨了如何充分发挥内部审计在公司内部管理、制度执行、风险管控、提质增效、促进廉政建设等方面基础性和源头性作用,以及内审与纪检的联动等。

李长岭局长对集团公司内审工作取得成效给与充分肯定。他指出,内部审计作为审计监督体系的重要组成部分,担负着“免疫系统”的作用。一是要强化政治意识,始终把党的政治建设放在首位,要按照习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上提出的“如臂使指、如影随形、如雷贯耳”的要求,履行好新时期内部审计的使命任务。二是要建立健全党组织直接领导内部审计的体制机制。落实好“一把手”管内审的要求,明确内部审计在加强内部控制和风险管理中的职责定位,督促企业各个部门共同发挥防线的作用,助力企业防风险促发展。三是要全面履行内部审计职责,不断提升内部审计工作规范化水平,做到有为有位。通过内部审计工作,提高站位、把握重点,强化风险导向和服务导向,形成日常的审计监督震慑。建立健全审计查出问题整改长效机制,做到举一反三,确保内部审计成果用起来、用到位。

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